该职位所属管理部
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或会计中级资格优先考虑;
3、一年以上企业内审工作经验,有会计师事务所审计经验优先考虑;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
工作职责:
1、遵守公司各项规章制度;
2、参照会计、审计及相关规定的开展内部审计工作;
2、协助撰写审计计划,起草审计总结和管理建议书等审计文书;
3、对企业财务管理、内部控制、风险管控方面提出建议;
4、根据审计中发现的问题编写审计工作底稿;
5、跟进审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、每年度进行内控自我评估检查事项,并协助起草内控自我评估报告;
7、跟进审计结论和建议的落实;
3628 7181-32|177 5111 4324 818、听从本部门负责人安排的其他相关工作。
年龄要求:25-35岁