职位详情
职位要求
招1人 本科 1年经验
职位描述
该职位所属管理部

任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或会计中级资格优先考虑;
3、一年以上企业内审工作经验,有会计师事务所审计经验优先考虑;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
工作职责:
1、遵守公司各项规章制度;
2、参照会计、审计及相关规定的开展内部审计工作;
2、协助撰写审计计划,起草审计总结和管理建议书等审计文书;
3、对企业财务管理、内部控制、风险管控方面提出建议;
4、根据审计中发现的问题编写审计工作底稿;
5、跟进审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、每年度进行内控自我评估检查事项,并协助起草内控自我评估报告;
7、跟进审计结论和建议的落实;
3628 7181-32|177 5111 4324 818、听从本部门负责人安排的其他相关工作。

年龄要求:25-35岁
职位福利
包吃
养老保险
医疗保险
工伤保险
失业保险
生育保险
住房公积金
8小时工作制
双休
带薪年假
国家法定假
试用期全薪
年终奖
项目奖
免费培训
免费旅游
免费体检
工资面议
求职安全提示
  • 求职中如遇招聘方扣押证件、要求提供担保或收取财物(如抵押金、培训费等)、强迫入股或集资、收取不正当利益或其他违法情形,请立即举报,并保留证据,维护自身合法权益。
  • 如遇职位要求赴海外工作,请提高警惕,谨防诈骗。
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