该职位所属审计法务部
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计);
2、对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
3、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、审计工作方案,起草内部审计报告,提出审计建议;
4、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
5、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况。
任职资格:
1、大专及以上学历,财务相关专业;
2、具备一定的财务专业知识、帐务处理、审计方法等,熟悉国家财税法律规范;
3、熟练运用office,熟悉财务软件,良好的书面表达能力、分析能力;
4、2年及以上审计工作经验
6556 9147-|161 4930 2219 635、工作严谨,责任心强,有团队合作精神和良好的职业道德。